本網(wǎng)訊 根據(jù)省公司《內(nèi)部會計控制規(guī)范》等財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定。近日,濟南分公司財務(wù)資產(chǎn)部積極配合省公司審計部完成了對2014年原主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任離任審計整改落實情況的檢查。
檢查內(nèi)容包括:針對審計發(fā)現(xiàn)的問題制定的整改措施以及落實情況;完善資產(chǎn)管理、財務(wù)管理等內(nèi)控制度;加強內(nèi)部控制與經(jīng)營管理的檢查等內(nèi)容。檢查結(jié)果令人滿意,受到省市公司領(lǐng)導(dǎo)的好評。
針對一年來的財務(wù)工作整改情況,財務(wù)資產(chǎn)部把工作中的具體做法、經(jīng)驗進行了認(rèn)真總結(jié),向省公司審計部提交了《濟南分公司原主要負(fù)責(zé)人離任審計整改成效匯報》。

